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    澗西區婦聯2020年度部門預算
    時間:2021年10月18日 來源: 作者: 點擊:

    一、婦聯概況

    (一)主要職能

    1機構設置情況

    共有編制2人,其中:行政編制1人,事業編制1人。退休人員2人。

    2、部門職責

    代表和維護婦女權益,促進男女平等。一是團結、動員婦女投身社會主義現代化建設,促進經濟發展和社會全面進步。二是教育、引導廣大婦女發揚四自精神,提高綜合素質,促進全面發展。三是代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督,參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定,推動中國婦女、兒童發展綱要的實施,維護婦女兒童合法權益。四是為婦女兒童服務。五是鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。

    (二)婦聯預算單位構成

    共有編制2人,其中:行政編制1人,事業編制1人。退休人員2人。

    二、婦聯2020年度部門預算情況說明

    (一)收入支出預算總體情況說明

    婦聯2020年收入44.13萬元,支出總計44.13萬元,與2019年相比,收、支總計各增加7.73萬元,增長1.2%。主要原因: 人員增加。 ?

    (二)收入預算總體情況說明

    婦聯2020年收入合計44.13萬元,其中:一般公共預算收入44.13萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。?

    (三)支出預算總體情況說明

    婦聯2020年支出合計44.13萬元,其中:基本支出21.91萬元,占49%;項目支出22.22萬元,占50%

    (四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

    婦聯2020年一般公共預算收支預算44.13萬元。政府性基金收支預算0萬元,2019年相比,一般公共預算收支預算增加7.73萬元,增長1.2%,主要原因:人員增加;政府性基金收支增加0萬元,增長0%

    (五)一般公共預算支出預算情況說明

    婦聯2020年一般公共預算支出年初預算為44.13萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出44.13萬元,占100%;國防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,占0%;農林水支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%

    (六)一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

    按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》(財預201798)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

    (七)一般公共預算基本支出預算情況說明

    婦聯2020年一般公共預算基本支出44.13萬元,其中:人員經費21.31萬元基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費0.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

    (八)政府性基金預算支出預算情況說明

    我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (九)國有資本經營預算支出預算情況說明

    我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    (十)三公經費支出預算情況說明

    婦聯2020三公經費預算為0萬元。2019年預算數減少0萬元,下降0%

    具體支出情況如下:

    1因公出國(境)費?0萬元。主要用于0。預算數比2019年減少0萬元,下降0%

    2公務用車購置及運行費?0元。其中公務車輛購置費0萬元2019年減少0萬元,較上年下降0%公務用車運行維護費0萬元,主要用于0,2019年減少0萬元,較上年下降0%

    3公務接待費?0萬元,主要用于0,比2019年預算數減少0萬元,下降0%

    (十一)其他重要事項的情況說明

    1機關運行經費支出情況

    婦聯2020年機關運行經費支出預算0.6萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2019年增加0.3萬元,增長50%,主要原因:人員增加

    2政府采購支出情況

    2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    3關于預算績效管理工作開展情況說明

    2019,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

    4國有資產占用情況

    2019年期末,婦聯固定資產總額9萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

    5關于預算部門構成說明

    2020年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

    三、名詞解釋

    財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

    事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

    其他收入:指部門取得的除財政撥款事業收入事業單位經營收入等以外的收入。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    三公經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

    其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)

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